Miten pk-yrityksen verotuksen perusteet ja verovähennykset yrityksessä vaikuttavat yrittäjän verotukseen Suomessa?

Tekijä: Anonyymi Julkaistu: 18 toukokuu 2025 Kategoria: Liiketoiminta ja yrittäjyys

Miten pk-yrityksen verotuksen perusteet ja verovähennykset yrityksessä vaikuttavat yrittäjän verotukseen Suomessa?

Jos olet aloittava yrittäjä, joka miettii yrityksen perustamisen veroasiat ja niiden vaikutusta omaan talouteesi, et ole yksin. Yrittäjän verotus Suomessa on kuin monimutkainen palapeli, jossa on paljon osia, mutta kun ne loksahtavat kohdilleen, näkyvät selkeät hyödyt, kuten veroedut ja kevyemmät kulut. Kuvitellaan, että verovähennykset aloittavalle yrittäjälle ovat kuin älykkäät taskulamput pimeässä metsässä: ne näyttävät reitin ja auttavat kulkemaan vaikeidenkin hetkien läpi.

Kuka hyötyy ja miksi pk-yritysten verotuksen perusteiden hallinta on tärkeää?

Pk-yrityksen verotuksen perusteet ovat yrittäjän paras ystävä, kun tarkoituksena on minimoida verorasitus reilusti ja laillisesti. Esimerkiksi, kun Maria perusti putiikkinsa Helsingissä, hän suunnitteli etukäteen miten yritystoiminnan kulut ja verovähennykset vaikuttaisivat hänen henkilökohtaiseen verotukseensa. Hän tiesi, että yrityksen tilavuokra, laitteet sekä kilometrikorvaukset ovat osa niistä kuluista, jotka voi vähentää ja näin pienentää verotettava tuloa. Näin Maria säästi ensimmäisenä vuotenaan yli 4500 euroa (EUR) veroissa, jotka muuten olisivat menneet valtiolle.

Tilastollisesti 68 % suomalaisista pk-yrittäjistä hyödyntää verovähennyksiä säännöllisesti, mutta peräti 32 % ei tiedä tarkalleen, miten verovähennykset yrityksessä lasketaan. Tämä on valtava mahdollisuus sinulle, joka haluat saada parhaan hyödyn irti yrittäjyydestä.

Mitkä ovat pk-yrityksen yleisimmät verovähennykset? 💼

Missä vaiheessa yritystoiminnan kulut kannattaa kirjata?

Yritystoiminnan kulut kannattaa kirjata välittömästi niiden syntyessä – näin voit hyödyntää verovähennykset aloittavalle yrittäjälle parhaiten oikean vuosineljänneksen verotuksessa. Esimerkiksi Pekka, joka aloitti osa-aikaisena konsulttina Turussa, havaitsi, että jos hän odottaa kulujen kirjaamista tilinpäätökseen, hän menettää mahdollisuuden pienentää meidän kaikkien verojen maksun hetkellä. Säännöllinen kirjanpito voi myös ehkäistä virheitä ja säästää rahaa tilitoimistokuluissa.

Milloin starttiraha ja verotus kietoutuvat toisiinsa?

Starttiraha ja verotus liittyvät toisiinsa siten, että starttiraha on veronalaista tuloa, mutta yritystoiminnan kulut voivat pienentää verotettavaa tuloa. Tästä lisää ei kuitenkaan tässä luvussa! Mutta tiedäthän, että pelkkä starttiraha ei ratkaise verotuksen kokonaiskuvaa, vaan se on osa laajempaa yrityksen perustamisen veroasiat kokonaisuutta. Tämä tieto auttaa aloittavaa yrittäjää varautumaan tuleviin veromaksuihin ja budjetoimaan järkevästi.

Miksi verotuksen suunnittelu on kuin kasvien kastelemista? 🌱

Ajattele verotuksen suunnittelua kuin kasvien kastelua. Jos kaadat vettä liikaa, kasvi mätänee; jos liian vähän, kasvi kuivuu. Samalla tavalla liian vähäinen tieto veroista voi johtaa liiallisiin maksuihin, ja liika byrokratia lannistaa yrittäjän motivaatiota. On tärkeää löytää tasapaino – ja siinä pk-yrityksen verotuksen perusteet auttavat. Esimerkiksi, kun Jari perusti korjaamonsa Jyväskylässä, hän oppi hyvin nopeasti, että raha on arvokkainta, ja turhat veromaksut ovat kuin kitukasvuiset versot, jotka estävät hänen liiketoimintaansa kukoistamasta.

Kuinka verovähennykset auttavat aloittavaa yrittäjää?

Verovähennykset aloittavalle yrittäjälle ovat kuin remontin antama tuki vanhan talon korjaamisessa. Ne auttavat pitämään resurssit paremmin hallinnassa ja vähentävät taloudellista painetta. Esimerkiksi Anna aloitti verkkokaupassa ja oppi heti, että pakkausmateriaalien kulut, postikulut ja koneiden huolto voidaan vähentää verovähennykset yrityksessä. Hän maksoi ensimmäisen vuoden veroistaan 30 % vähemmän, mikä auttoi häntä investoimaan liiketoimintaan lisää.

Taulukko: Tyypillisiä verovähennyksiä pk-yrityksissä Suomessa

Kulu Vähennyskelpoisuus Esimerkkikulu (EUR) Vaikutus veroihin (%)
Toimitilan vuokraKokonaan vähennyskelpoinen1200 €/kk24 % säästöveroista
TyömatkakulutKokonaan vähennyskelpoinen200 €/kk20 % säästöveroista
Työvälineet (tietokone)Vähennys poistoina1500 €/ 3 v15 % vuosittain
MarkkinointikulutKokonaan vähennyskelpoinen300 €/kk23 % alv sisältyy
Koulutus ja kurssitKokonaan vähennyskelpoinen500 €/ vuosi21 % veroetu
Puhelin- ja nettilaskuOsittain vähennyskelpoinen60 €/kk10 % säästöveroista
YritystapahtumatOsittain vähennyskelpoinen200 €/ tilaisuus12 % säästöveroista
Toimiston tarvikkeetKokonaan vähennyskelpoinen100 €/kk18 % veroetu
KirjanpitopalvelutKokonaan vähennyskelpoinen150 €/kk20 % säästöveroista
Ajoneuvon käyttö yrityksessäKokonaan vähennyskelpoinen250 €/kk22 % veroetu

Mitä myyttejä voit unohtaa?

Kuinka voit käyttää tämän tiedon yrityksesi hyväksi? 👇

Jos haluat hallita yrityksen perustamisen veroasiat alusta alkaen, noudata näitä vinkkejä:

  1. 📋 Tee lista kaikista yrityksesi kuluista ja tarkista, mitkä ovat verovähennykset aloittavalle yrittäjälle.
  2. 💡 Ota käyttöön kirjanpito-ohjelma, joka osaa huomioida yritystoiminnan kulut ja verovähennykset.
  3. 📞 Kysy neuvoa veroasiantuntijalta ennen isompien hankintojen tekemistä.
  4. 🔍 Pidä säännöllisesti kirjaa kuluista ja veroasioista, jotta pienet virheet eivät kerry isoiksi ongelmiksi.
  5. 🛠️ Käytä apuna verolaskureita ja palveluita, jotka näyttävät, miten pk-yrityksen verotuksen perusteet näkyvät konkreettisesti verokuitissa.
  6. 🤝 Verkostoidu muiden yrittäjien kanssa ja jaa kokemuksia verovähennykset yrityksessä.
  7. 📈 Seuraa säännöllisesti lainsäädännön muutoksia, sillä yrittäjän verotus Suomessa voi muuttua reilussakin ajassa.

Haluatko ottaa yrityksesi verotuksen haltuun kuin mestari ja välttää turhat pagarit? Nyt on paras hetki avata veroasiasi ja katsoa, miten voit säästää ja investoida järkevästi! 🚀

Usein kysytyt kysymykset:

  1. Mitä ovat yritystoiminnan yleisimmät verovähennykset Suomessa?
    Yleisimpiä verovähennyksiä pk-yrityksissä ovat toimitilan vuokra, työvälineet, matkakulut, markkinointi, koulutus, puhelin- ja internetkulut, sekä erilaiset yrityksen edustuskulut. Näiden tarkka hyöty vaihtelee riippuen yrityksen tilanteesta.
  2. Kuinka voin hyödyntää starttirahan verotuksessa?
    Starttiraha on veronalaista tuloa, mutta sen rinnalla syntyvät yritystoiminnan kulut ja niistä saatavat verovähennykset aloittavalle yrittäjälle voivat pienentää verojen määrää. Hyvä suunnittelu ja kirjanpito ovat avainasemassa.
  3. Miten yrityksen kulut vaikuttavat henkilökohtaiseen verotukseeni?
    Osakeyhtiön kohdalla verotus kohdistuu yhtiöön, mutta toiminimiyrittäjällä yrityksen tulos on hänen henkilökohtaista tuloaan. Siksi verovähennykset yrityksessä kuten kulut ovat avainasemassa henkilökohtaisen verotuksen hallinnassa.
  4. Mitä virheitä aloittelija yleensä tekee verotuksessa?
    Usein virheenä on kulujen dokumentoinnin laiminlyönti, väärien kulujen vähentäminen tai verotuksen kokonaisuuden aliarvioiminen. Näitä voi välttää käyttämällä apuna ammattilaista tai kouluttautumalla itse.
  5. Voinko vähentää kotitoimiston kulut verotuksessa?
    Kyllä, jos kotitoimisto on erillinen, sinne liittyvät kulut kuten osa vuokrasta, sähkölaskuista ja netistä voidaan vähentää osittain. Kyseessä on kuitenkin tarkka arviointi, missä kotitoimisto toimii.
  6. Miksi pk-yritysten verotus eroaa suuryrityksistä?
    Pk-yritysten verotus on suunniteltu tukemaan pienempää mittakaavaa ja yrittäjiä, sisältäen helpotuksia ja erikoissäädöksiä, jotka tekevät verotuksesta joustavampaa ja usein yksinkertaisempaa.
  7. Kuinka usein minun täytyy tarkistaa verotukseni?
    On suositeltavaa käydä läpi verotus ainakin vuosineljänneksittäin kirjanpidon yhteydessä ja aina ennen tilinpäätöstä varmistaaksesi, että kaikki verovähennykset aloittavalle yrittäjälle ovat huomioitu.

Starttiraha ja verotus: käytännön vinkit yrityksen perustamisen veroasiat ja verovähennykset aloittavalle yrittäjälle

Oletko saanut tai haetko starttiraha ja verotus -yhdistelmää miettiessäsi? Moni aloittava yrittäjä näkee tämän yhdistelmän kuin arvoituksena: kuinka yrityksen perustamisen veroasiat ja starttiraha voivat toimia yhdessä, ilman että verot yllättävät? Tämä teksti purkaa asian konkreettiseksi tiedoksi ja antaa sinulle käytännön vinkkejä, miten hyödyntää starttiraha ja verotus parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuka voi saada starttirahan, ja miten se vaikuttaa verotukseen?

Starttiraha on tarkoitettu tukemaan juuri sinua, joka olet aloittamassa yritystoimintaa Suomessa. Sen tavoitteena on antaa taloudellista turvaa alkuvaiheessa, jolloin tulot voivat olla vielä epäsäännöllisiä. Mutta entäpä verotuksen puoli? Starttiraha luetaan veronalaiseksi tuloksi, mikä tarkoittaa, että sitä ilmoitetaan verottajalle ja siitä maksetaan veroa saman vuoden verotuksessa.

Kuvitellaan Anna, joka perusti verkkokaupan Jyväskylässä. Hän sai starttirahaa 650 euroa kuukaudessa ensimmäiset puoli vuotta. Vaikka raha auttoi kuukausikustannuksissa, verotuksessa tämä lisäsi hänen vuosituloaan ja nosti hänen veroprosenttiaan hiukan ylöspäin. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että starttiraha ja verotus kulkevat käsi kädessä – raha on apua, mutta se on verotettavaa tuloa.

Mitkä ovat parhaat käytännön vinkit starttirahan verotuksen hallintaan? 🚀

Missä tapauksissa starttirahan verotus yllättää eniten?

Yleinen sudenkuoppa on se, kun yrittäjä unohtaa, että starttiraha ja verotus on yhdistelmä, jossa jokainen euro nostaa verotettava tuloa. Erityisesti jos toiminta on epävarmaa ja yrittäjällä on muitakin tuloja, starttirahan päälle kertyvä verotus voi olla yllättävän korkea.
Esimerkkinä Ville, joka sai starttirahaa ja lisäksi toimi osa-aikaisesti palkkatöissä. Hänelle starttirahan verotus nosti marginaaliveroa, jolloin verojen kokonaismäärä kohosi odotettua korkeammaksi, vaikka rahaa oli käytettävissä ”ylimääräisiä”.

Miten verovähennykset auttavat starttirahan rinnalla? 💰

Verovähennykset aloittavalle yrittäjälle – kuten kulut työvälineissään, matkakuluissa tai markkinoinnissa – alentavat verotettavaa tuloasi. Ajattele verovähennyksiä työntekijän ansioista tehtyinä ”alennuksina”, jotka pienentävät veron osuutta.

Kun nämä kulut yhdistetään starttiraha ja verotus-kokonaisuuteen, lopputuloksena voi olla merkittävät säästöt veroissa. Anna piti kirjaa tarkasti kaikista kulutuksistaan, ja se auttoi häntä pienentämään veronsa noin 20 % verran starttirahan veroihin nähden. Tämä konkretisoi, miten yritystoiminnan kulut ja verovähennykset ovat tärkeä osa kokonaiskuvaa.

Vertailu: Starttiraha ja verotus käytännössä – #pros# ja #haittoja#

Kuinka hyödyntää starttiraha ja verotus -tietoa arjessa? Näin teet:

  1. 🔍 Selvitä starttirahan ehdot ennen hakemista ja muista, että se on veronalaista tuloa.
  2. 🗂 Aloita kirjanpito heti alusta ja erota selkeästi yritystoiminnan kulut ja verovähennykset.
  3. 📆 Suunnittele kulujen ajoitus niin, että ne kohdistuvat oikein verovuoteen.
  4. 📞 Ole yhteydessä veroneuvojaan tai tilitoimistoon kysyäksesi lisäneuvoja.
  5. 💻 Käytä sähköisiä työkaluja kulu- ja veroseurantaan.
  6. 🧾 Muista tehdä veroilmoitus huolellisesti ja tarkistaa, että kaikki oikeutetut vähennykset on merkitty.
  7. 📚 Päivitä tietosi vuosittain, sillä pk-yrityksen verotuksen perusteet ja yrityksen perustamisen veroasiat muuttuvat ajoittain.

Usein kysytyt kysymykset starttirahasta ja verotuksesta:

  1. Mikä on starttirahan vaikutus muun tulon verotukseen?
    Starttiraha lasketaan osaksi veronalaista tuloa, joka nostaa mahdollisesti kokonaisveroprosenttia. Jos sinulla on muita tuloja, verorasitus voi korkeammalla tulotasolla kasvaa.
  2. Voinko saada starttirahaa, jos teen samaan aikaan palkkatöitä?
    Starttirahan saaminen ja palkkatyön yhdistäminen on mahdollista, mutta tulojen yhteensovittaminen vaikuttaa hakemukseen ja verotukseen. Tarkista ehdot TE-toimistosta.
  3. Mitä kuluja voin vähentää starttirahan verotuksessa?
    Kaikki yritystoiminnan kulut ja verovähennykset kuten vuokrat, työvälineet, matkakulut ja markkinointi ovat vähennyskelpoisia starttirahan verotuksessa.
  4. Mitä tapahtuu, jos en noudata starttirahan ehtoja?
    Starttiraha voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain, ja se voi vaikuttaa verotukseesi negatiivisesti. Siksi ehtojen tunteminen on tärkeää.
  5. Kuinka pitkään starttirahaa voi saada?
    Yleensä starttiraha myönnetään enintään 12 kuukaudeksi, ja se maksetaan tyypillisesti 6 kuukauden jaksoissa, joiden jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen.
  6. Miten voin optimoida verotusta starttirahan aikana?
    Panosta kulujen seurantaan, hyödyntämällä kaikkia mahdollisia verovähennykset aloittavalle yrittäjälle, ja ajoita investoinnit järkevästi niin, että verotus on sinulle edullisimmillaan.
  7. Kannattaako starttirahaa hakea, vaikka verotus hieman kasvaisi?
    Useimmille aloittaville yrittäjille starttiraha on arvokas tuki, joka auttaa selviämään alkuvaiheesta. Verotuksen nousu on yleensä kohtuullinen verrattuna taloudelliseen turvaan.

Yritystoiminnan kulut ja verovähennykset – vaiheittainen opas verovähennykset aloittavalle yrittäjälle ja verotus Suomessa

Yritystoiminnan kulut ja verovähennykset aloittavalle yrittäjälle voivat tuntua aluksi hulabaloolta, mutta oikealla lähestymistavalla verotus Suomessa muotoutuu selkeäksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi. Ajattele yrityksesi taloutta kuin kasvavaa puuta: se tarvitsee ravintoa (kulut), mutta myös oksia, jotka voi leikata pois (verovähennykset) tehokkaan kasvun takaamiseksi. Tässä vaiheittaisessa oppaassa autan sinua hahmottamaan, miten voit hyödyntää yritystoiminnan kulut ja verovähennykset viisaasti.

Kuka voi hyödyntää yritystoiminnan kuluja verovähennyksinä?

Käytännössä kaikki yrittäjät Suomessa, mutta erityisesti aloittavat, joille jokainen säästö tuntuu merkittävältä, kannattaa ottaa kulujen kirjaaminen vakavasti. Maria, joka aloitti yrityksen Turussa, kuvaili tilannettaan näin:"Ajattelin ensin, että pieniä kuluja ei kannata edes säästää erikseen, mutta kun sain kerralla huomata, miten paljon verovähennykset yrityksessä vaikuttivat veroihini, päätin ottaa jokaisen kuitin talteen." Tämä opetti hänelle, että myös pienet kulut voivat kerryttää merkittäviä summia.

Mitä kulut ovat vähennyskelpoisia ja miten verovähennykset aloittavalle yrittäjälle toimivat käytännössä? 💼💡

Missä järjestyksessä aloittavan yrittäjän tulisi hoitaa kulujen kirjaus ja verovähennykset? 📑

1. Perusta selkeä järjestelmä kulujen tallentamiseen – tämä voi olla esimerkiksi sähköinen laskujenhallinta tai perinteinen mapitusjärjestelmä.
2. Pidä erillistä kirjanpitoa — erottele henkilökohtaiset menot yritystoiminnan kuluista.
3. Tallenna jokainen kuitti ja lasku heti, kun kulu syntyy.
4. Kirjaa kulut mahdollisimman pian kirjanpitoon, jotta ne eivät unohdu verotuksen näkökulmasta.
5. Optimoi verovähennykset hyödyntämällä kaikkia asianmukaisia vähennyksiä.
6. Tarkista verottajalta säännöllisesti muuttuvat ohjeistukset ja sovella ne kirjanpitoosi.
7. Kysy apua vero- tai talousasiantuntijalta tarvittaessa, erityisesti alkuvaiheessa.

Kuinka yritystoiminnan kulut ja verovähennykset yrityksessä voivat vaikuttaa yrittäjän nettotulokseen? 💰

Kulut ja verovähennykset ovat talouden pelinappuloita, jotka voivat nostaa tai laskea veroprosenttiasi merkittävästi. Tilastojen mukaan suomalaiset pk-yrittäjät säästävät keskimäärin 18 % verotuksessa erilaisten verovähennysten ansiosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että 10 000 euroa veroja vuodessa maksava yrittäjä voi säästää 1 800 euroa oikein hoidetuilla vähennyksillä.

Vertailu: #pros# ja #haittoja# yritystoiminnan kulujen kirjaamisesta 🤔

Kuinka varmistat, ettet menetä verovähennykset aloittavalle yrittäjälle? Tässä 7 vinkkiä:

  1. 🧾 Pidä kaikki kuitit ja laskut tallessa.
  2. 🕒 Kirjaa kulut säännöllisesti ja älä jätä viime hetkeen.
  3. 💻 Käytä sähköisiä kirjanpito-ohjelmia, jotka muistuttavat verovähennyksistä.
  4. 📚 Päivitä tietosi vuoden aikana ja seuraa verottajan tiedotteita.
  5. 🤝 Tee yhteistyötä luotettavan tilitoimiston kanssa.
  6. 👨‍💼 Osallistu yrittäjille suunnattuihin verokoulutuksiin ja webinaareihin.
  7. 🔍 Arvioi ja tarkista verotuksesi vuosittain itse tai asiantuntijan kanssa.

Missä yleisiä virheitä syntyy yritystoiminnan kulujen ja verovähennysten kanssa? 🛑

Yksi yleisimmistä väärinkäsityksistä on yritystoiminnan ja yksityisten kulujen sekoittaminen. Esimerkiksi Matin asuntoyhtiön hoitovastike oli joskus vähennyskelpoinen, joskus ei – tilanteesta riippuen. Lisäksi monet unohtavat vähentää pienempiä menoeriä, kuten toimistotarvikkeet tai kotitaloustyön osuuden kotitoimistolta. Myös kirjanpidon ajoittaminen ja puutteellinen dokumentointi voivat johtaa turhiin veroseuraamuksiin.

Kuinka yritystoiminnan kulut ja verovähennykset liittyvät suoraan jokapäiväiseen elämääsi?

Kuvittele, että ostat työmatkaan polttoainetta 150 euroa kuukaudessa. Tämä kulu ei ole vain rahaa bensaan, vaan myös säästö verotuksessa – kuin saisit osan siitä takaisin. Kun ymmärrät, miten yritystoiminnan kulut ja verovähennykset toimivat, voit tehdä parempia päätöksiä päivittäisistä hankinnoistasi ja kasvattaa yrityksesi taloudellista kestävyyttä. Tämä on verrattavissa siihen, kun pidät huolta omasta terveydestäsi – pienet teot vaikuttavat pitkällä aikavälillä suuresti.

Tulevaisuuden näkymät – mihin suuntaan verovähennykset ja pk-yritysten kulut ovat menossa Suomessa?

Verottaja on viime vuosina lisännyt digitaalisten työkalujen käyttöä ja selvitysten automatisointia, mikä helpottaa kirjanpitoa ja vähennysten tunnistamista. Tulevaisuudessa voimme odottaa entistä räätälöidympiä verovähennyksiä juuri pienyrittäjien arkeen sopivaksi sekä läpinäkyvämpiä ohjeita yritystoiminnan kulujen käsittelyssä.

Usein kysytyt kysymykset – yritystoiminnan kulut ja verovähennykset:

  1. Mitä kuluja voin vähentää yritykseni verotuksessa?
    Toimitilan vuokra, työvälineet, matkakulut, markkinointi, koulutus, puhelin- ja internetkulut sekä edustuskulut ovat tyypillisiä vähennyskelpoisia kuluja.
  2. Kuinka kirjata kulut oikein verotusta varten?
    Pidä kaikki kuitit tallessa, käytä kirjanpito-ohjelmaa ja kirjaa kulut heti niiden syntyessä. Pyydä tarvittaessa apua asiantuntijalta.
  3. Voinko vähentää myös kotitoimiston kuluja?
    Kyllä, jos kotitoimisto on erikseen rajattu tila ja sitä käytetään pääasiallisesti yritystoimintaan.
  4. Miten voin optimoida verovähennykset yrityksessäni?
    Suunnittelemalla hankinnat, seuraamalla kuluja säännöllisesti ja hyödyntämällä kaikki vähennykset tarkasti sekä kouluttautumalla verotuksen perusteisiin.
  5. Mitkä virheet verovähennyksissä ovat yleisimpiä?
    Virheet liittyvät usein kulujen sekoittamiseen, puutteelliseen dokumentointiin ja verolainsäädännön muutosten seuraamatta jättämiseen.
  6. Voiko verottaja periä veroja takaisin väärin tehdyistä vähennyksistä?
    Kyllä, epäselvät tai väärät vähennykset voivat johtaa veronkorotuksiin ja sakkoihin.
  7. Miksi verovähennykset ovat erityisen tärkeitä aloittavalle yrittäjälle?
    Ne auttavat pienentämään alkuvaiheen taloudellista rasitetta ja parantavat yrityksen kassavirtaa, mikä on elintärkeää kasvun kannalta.

🔥 Nyt kun ymmärrät paremmin yritystoiminnan kulut ja verovähennykset, voit ottaa nämä työkalut käyttöösi ja tehdä yrityksesi verotuksesta selkeämmän ja edullisemman – askel askeleelta!

Kommentit (0)

Jätä kommentti

Jotta voit jättää kommentin, sinun on rekisteröidyttävä.